Am un client intracomunitar caruia i-am emis o factura XYZ123 pe firma A pentru prestari servicii intracomunitare (eu fiind prestatorul) in luna ianuarie. In urma unor probleme de cash flow din partea lui am convenit sa ii anulez acea factura si sa o re-emit pe alta firma B (eu am contract de prestari servicii cu amandoua firmele).
Pentru asta i-am emis o factura storno pe firma A cu mentiunea "Factura storno/Reversal invoice XYZ123" si suma trecuta cu minus, apoi am emis factura pe compania B, care a si platit acea factura.
Problema este ca eu am declarat factura emisa in ianuarie pentru firma A in declaratia 390 si in declaratia 300.
Intrebarea din partea mea e ce trebuie sa fac acum ca totul sa fie in ordine in privinta declaratiilor? Stiu ca se poate depune declaratie rectificativa insa mi-e neclar cum trebuie completata. Depun o declaratie rectificativa pentru 390 cu suma 0 pe luna ianuarie, considerand ca a fost singura operatiune intracomunitara in acea luna? Dar in 300? In RJIP trebuie sa trec ceva cu privire la factura XYZ123?
Declaratii 390, 300
gabon
Buna ziua,
Am o mare rugaminte sa ma ajutati sa rezolv urmatoarea situatie. In 18.12.2009 am platit avans pentru o achizitie de bunuri intracomunitare, in ... (vezi toată discuția)
Webinar: Fiscalitate și digitalizare în 2025. Ce știm și ce urmează?
ACCA, cea mai mare asociație internațională în domeniul financiar-contabil, vă invită să participați la un eveniment gratuit destinat profesioniștilor care doresc să afle cele mai recente noutăți legate de sistemul fiscal din România.
În cadrul webinarului, care va avea loc pe 26 februarie la ora 10:00, Delia Cataramă, Tax Partner Viboal FindEx, va aborda principalele modificări fiscale aplicabile în 2025 companiilor, cu focus pe impactul asupra profitabilității și cash-flow-ului acestora.