Ma puteti ajuta, va rog, cu o informatie?
Am cazul unei societati platitoare de tva trimestrial, inregistrata in ROI, care presteaza servicii intracomunitare catre o societate din Italia(inregistrata in scopuri de tva). Conform contractului incheiat intre cele doua firme, serviciile se presteaza in luna curenta si se factureaza in luna urmatoare, iar plata se poate face fie in luna in curs(in avans), fie in luna urmatoare dupa emiterea facturii. Intrebarea mea este: cand depun declaratia 390, pana pe 25 ale lunii emiterii facturii sau pana pe 25 ale lunii urmatoare emiterii facturii?
Info tva
kaz
buna
sunt pfa cu norma de venit si neplatitor de tva caen 7410, facturez in ue prestari servicii.
1- ce trebuie sa fac cu tva?
2- trebuie sa ma ... (vezi toată discuția)