Fie un SRL din RO, neplatitor de TVA, cu cod de TVA intracomunitar. Cum factureaza servicii urmatoarelor categorii de persoane?
1. Partenerul din UE este platitor de TVA, dar codul lui fiscal nu se regaseste in VIES. In acest caz cum se factureaza cu TVA sau fara TVA? Ce cod se trece pe factura si ce mentiune se face? Daca nu se factureaza cu TVA, partenerul va trebui sa plateasca TVA la el in tara?
2. Partenerul este persoana din RO (impozabila sau neimpozabila). In acest caz, se factureaza fara TVA, se trece CUI-ul furnizorului si codul fiscal al partenerului (daca exista) si se mentioneaza "Neimpozabil cf. art. 152 din codul fiscal". Este adevarat?
3. Partenerul este persoana neimpozabila din UE. Se factureaza fara TVA, se trece CUI-ul furnizorului si se mentioneaza "Neimpozabil in Romania cf. art. 152 din codul fiscal din Romania". Este adevarat?
4. Partenerul este persoana impozabila/neimpozabila non-UE. In acest caz, se factureaza fara TVA, se pune CUI-ul furnizorului, se pune CUI-ul partenerului (daca exista) si se mentioneaza "Neimpozabil in Romania, cf. art. 152 din codul fiscal din Romania". Este adevarat?