buna ziua ,
va rog sa-mi spuneti daca valoarea aferenta tichetelor de masa trebuie sa fie declarata in D300 si unde anume , avind in vedere ca factura este primita de la un platitor de tva. Din discutiile purtate cu diverse persoane , parerile sunt impartite.
Multumesc
Rândul 26 ‐ se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărări*), privind:
‐ contravaloarea achizițiilor de bunuri şi servicii a căror livrare/prestare a fost scutită de taxă,
neimpozabilă sau supusă unui regim special de taxă;
‐ contravaloarea achizițiilor de bunuri şi servicii din alte state membre pentru care nu se datorează
taxa pe valoarea adăugată în România;
‐ contravaloarea achizițiilor intracomunitare de bunuri scutite de taxă sau neimpozabile în România;
‐ contravaloarea achizițiilor de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adăugată;
‐ contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adăugată.
Nu este obligatorie înscrierea în decont a sumelor care nu sunt incluse în baza impozabilă.
Buna ziua ,
va multumesc pentru amabilitate.
As vrea sa stiu totusi care este regimul tichetelor de masa din pdv al TVA:
sunt scutite?
sunt neimpozabile?
sunt supuse unui regim special?
am cautat raspunsuri in acest sens dar nu am gasit.
Ar trebui sau nu sa se declare la randul 26 , cf aliniatului 1 din textul redat de dvs?
Multumesc