Buna ziua!
In urma cu doua zile am primit de la soferul nostru o factura cu prestari servicii de la o societate din Grecia la care nu a aplicat tva fiind inregistrati in Vies, factura din 14.07.2014. Cum sa procedez cu declaratia 390? Sa inregistrez factura in luna februarie si sa fac declaratia 390 af lunii februarie?
1. L-as pune sa semneze pe domnul sofer, inainte de toate, o declaratie prin care isi asuma integral raspunderea patrimoniala cu privire la depunerea tardiva a facturii la contabilitate spre inregistrare.
Corect este sa depuneti 390 aferent lunii iulie (eventual rectificativa daca e cazul). In contabilitate ea poate fi inregistrata in 2015 sau decembrie 2014 daca nu ati inchis luna. Aplicati prevederile O3055.
Rectificativa 390 la iulie, regularizari in 300 acum.
Degeaba semneaza soferul ca amenda tot a firmei este...
Dar e un plus la control(poate zice inspectoul ca i luati soferului din salariu si nu mai da amenda)