avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 396 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Acte gãsite dupã depunerea declarațiilor
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Acte gãsite dupã depunerea declarațiilor

Mi-au fost predate azi mai multe facturi din luna septembrie, dar între timp am depus declaratiile 300 și 100 (cu depunere trimestrială). Care ar fi procedura pe care ar trebui să o urmez pentru rectificare?
Vă mulțumesc.
Ultima modificare: Joi, 22 Octombrie 2009
Qimer, utilizator
Cel mai recent răspuns: Costinel Burca , Contabil 22:13, 22 Octombrie 2009
- la 100 puteti sa depuneti declaratie rectificativa oricand;
- 394? Nu 390? Se poate la ambele, dar in cazul 390 trebuie sa depuneti pana in 25, altfel veti fi amendat cu 2% din suma. La 394 se poate depune;
- pentru a rectifica declaratia 300 trebuie sa mergeti la Finante, acolo o sa va spune, cum se procedeaza.

Pentru mai multe detalii trebuie sa-mi spuneti cum predati declaratiile (online, cu program)?
Ai dreptate în ceea ce privește 394.

Le depun pe dischetă.

Pentru 300 care ar fi procedura necesară pentru rectificare?
Ultima modificare: Joi, 22 Octombrie 2009
Qimer, utilizator
La declaratiile gresite (in afara de 300) puteti sa refaceti declaratia cu programul pe care-l folositi, bifand casuta "rectificativ".

Din pacate, nu pot sa va ajut cu procedura de rectificare la 300; inca nu a trebuit sa rectific.
cum va influenteaza aceste facturi la impozit? iesea de plata in plus in comparatie cu forfetarul? daca iesea in plus ar trebui sa le cuprindeti in septembrie si sa refaceti declaratiile
la tva cum va influenteaza?
daca nu va influenteaza in sensul ca oricum rezulta tva de recuperat sau oricum platiti doar forfetarul puteti sa le cuprindeti in contabilitate in luna octombrie, si scrieti pe le ca le-ai primit cu intarziere.
vedeti cum va influenteaza si luati hotararea in functie de acest lucru
Pentru a corecta decontul de TVA, se face o cerere la Administratia financiara prin care se solicita corectarea erorilor din decontul initial, insotit de:
- copie dupa declaratia depusa deja
- balanta de verificare
- declaratia corecta
- declaratie pe proprie raspundere a administratorului ca aceasta corectie nu intervine in urma unui control fiscal.

Alte discuții în legătură

Rectificativa la decont 300 ionela11 ionela11 Buna ziua, Am constatat ca s-au omis niste sume in decontul de tva pe luna octombrie. Declaratia 394 este corecta. Ar trebuii sa depun un decont de TVA ... (vezi toată discuția)
Factura introdus pe alt furnizor Gyongyos Gyongyos Buna ziua! in anul trecut au fost introduse gresit facturile Mol Ungaria timp de 4 luni.aceste facturi se platesc la Mol Romania,si au fost inregistrate pe ... (vezi toată discuția)
Achizitii intracomunitare lilianaelena40 lilianaelena40 Am o societate comerciala infiintata in iunie 2012, incepand cu luna august a devenit platitoare de tva prin optiune si s-a inregistrat in ROI.Pana la data de ... (vezi toată discuția)