Buna Ziua,
Va rog sa ma ajutati cu o intrebare legata de prestarile de servicii electronice, prestate de catre o pers. impozabila in Romania unei ambasade(Estonia) in Romania dar cu sediul in Polonia.
Cum va fi intocmita factura externa daca, cf. art 143 alin 1 lit. j din codul fiscal, prestarile de servicii in favoarea misiunilor dipolomatice si oficiilor consulare sunt scutite de tva, dar cf. ordinului 2389/2011 art 5 alin. 1 si 3 scutirea directa de taxa trebuie facuta in baza certificatului emis de tara gazda sau cf art 7 alin 1 scutirea prin restituirea taxei, noi trebuie sa intocmim factura externa cu tva-ul nostru in cazul in care nu avem certificatul lor de scutire de taxa? In acest caz, in decontul 300 , la ce rand incadram aceasta prestare de servicii?