Buna ziua,
Sunt PFA autorizata in sistem real si vand consumabile pentru imprimante. Acestea le import din Uniunea Europeana deci facturile mele de intrare nu contin TVA. Le vand in Romania, deci facturile emise de mine pentru vanzarea acestora contin TVA 24%.
Am aflat cu surprindere de la contabila mea ca din martie 2015, in calculul venitului impozabil intra veniturile si cheltuielile incluzand TVA. Pe mine ma dezavantajeaza foarte mult deoarece la import nu am TVA iar la vanzare am. In afara de asta cheltuielile mele cu TVA sunt minore, inseamna ca mie imi intra in calculul venitului impozabil marea majoritate a TVA-ului facturat. Nu exista nicio diferenta de calcul al venitului impozabil pentru PFA-uri care fac in majoritatea cazurilor import din UE si vanzare in tara? Mi se pare nedrept sa platesti impozit pentru TVA-ul care nu-ti apartine! Va multumesc anticipat pentru raspuns.
Din context, inteleg ca sunteti inregistrat ca platitor de T.V.A. si inscris in R.O.I. In aceste conditii, pentru calcularea venitului impozabil se foloseste valoarea facturata fara T.V.A.