JENIFER a scris:
La trim 1 am calculat si platit un impozit pe profit de 7161.La 30.06.09 ,cumulat de la inceputul anului am impozit pe profit 2373,deci de plata 0.In declaratia 100 am trecut impozit pe profit 0 si impozitul forfetar de 1434(conform CA) si in contab am inregistrat 691=441 1434.Unii sunt de parere ca ar trebui sa fac si inregistrarea 691=441.1 in rosu cu diferenta intre 7161 si 2373 .In acest caz nu mai bate balanta cu fisa platitorului chiar daca se tine evidenta pe analitice a impozitului pe profit si impozitului forfetar.Poate reuseste cineva sa ma lumineze si pe mine ca as vrea sa depun bilantul cat mai repede.Va multumesc anticipat.
Deoarece impozitul calculat si impozitul forfetar nu se compenseaza intre ele in timpul anului ar fi bine sa le tineti pe analitice. Treceti rulajul contului 441 intr-un analitic.
Prima data, in urma calcului, aveti de regularizat impozitul pe profit 691 = 441.x - 4788 lei
Apoi inregistrati impozitul forfetar 691 = 441.y 1434 lei