Buna ziua,
am facut o mare gresala, am inregistrat in contabilitate o factura care nu este emisa pe numele societatii (este emisa pe numele altei societati). Problema este ca am inchis luna si am depus declaratiile. Va rog sa-mi spuneti cum pot sa corectez aceasta gresala? Fac o inregistrare cu minus in luna in curs?
Luna trecuta nu am avut TVA de plata. Va rog sa ma ajutati, am cautat pe net cazuri similare dar nu am gasit.
cu deosebit respect!
Corectia se face in luna in care ati inregistrat acea factura in mod eronat , depuneti rectificativa la declaratia "394", depuneti la Anaf cerere de corectare erori materiale in ceea ce priveste decontul "300" pentru acea perioada(decont lunar/trimestrial).Nu ati mentionat ce reprezinta acea factura- achizitie de mijloace fixe, servicii,etc, dar daca societatea este platitoare de impozit pe profit si factura reprezinta o cheltuiala, depuneti si rectificativa la declaratia "100" cu ajutorul declaratiei "710".Succes.
Decl.390
cristinabojescul
In luna septembrie am inregistrat eronat o factura proforma in decl.390.Am stornat factura si voi face rectificativa la 390 si regularizare in decontul de tva ... (vezi toată discuția)