Buna ziua,
Va rog sa-mi spuneti cum ar trebui sa procedez in situatia urmatoare:
Am depus decontul de tva si declaratia 394 pentru luna mai 2016 dar am omis sa inregistrez o factura pe care am emis-o cu taxare inversa livrare deseu hartie si carton.
Pentru declaratia 394 am depus rectificativa,dar pentru decontul de tva nefiind declaratie rectificativa la ce rand va trebui sa trec aceasta factura in decontul lunii iunie?
Va multumesc,
Declaratia 394- 2012
r2d2
Am o nelamurire legata de taxarea inversa la livrari in declaratia 394 ,daca se completeaza coloana de tva in situatia in care in decontul de tva aceasta nu se ... (vezi toată discuția)