Va rog sa-mi spuneti cum trebuie sa procedez la completarea declaratie 394 cap.2.2.
La inceputul lunii s-a emis o factura de servicii in valoare de 1ooo lei +tva.Azi s-a constatat ca factura a fost emisa gresit .
S-a intocmit o factura cu minus care storneaza factura initiala si s-a refacut factura pe valoarea corecta 500 lei+tva.
In declaratia 394 cap.2.2.vom trece numarul facturii initiale care s-a stornat cea de 1000 lei+tva sau numarul facturii de stornare,factura cu valoare minus .
Va multumesc,
Factura gresita
Monika_80
Buna ziua,
Ce se poate face in cazul in care am primit o factura de la furnizor gresita? Sa va dau exemplu: noi am facut nir pt factura de marfa in valoare ... (vezi toată discuția)