Am urmatoarea speta.
O microintreprindere, platitoare de TVA lunar, a facut un import in august, din Cehia in valoare de 700 lei. Aceasta factura a fost adusa in contabilitate in luna octombrie, dupa depunerea declaratiilor trimestriale.
Conform legii trebuia depusa declaratia 092 pana pe 5 septembrie, lucru care nu s-a intamplat.
Am mers la ANAF si mi s-a spus ca se depune cu amenda, 250 lei declaratia 092 si trebuie facuta corectie pe TVA, decontul fiind depus trimestrial. Trebuie facut un decont pentru luna iulie si august si altul pentru septembrie.
As vrea sa stiu daca a mai trecut cineva prin acest proces, ce inseamna corectia de TVA ca si documentatie.
Pentru 390 trebuie sa depun rectificativa? Pot sa depun online? Sau este nevoie tot la anaf sa merg si sa platesc si pentru asta amenda?
Ce ma sfatuiti sa fac?
~ final discuție ~