Buna ziua
Va rog frumos sa-mi spuneti cum procedez in situatia in care in luna martie 2017 am primit o factura emisa in 5.01.2015 de la un partener extern din UE pentru servicii bancare? O declar in decontul de tva la regularizari prestari servicii UE (rd. 8) si fac rectificativa la declaratia 390 din ianuarie 2015? Cota de tva folosita in inregistrare este 24% sau 19%?
Multumesc
Declaratii
malis
In luna noiembrie am primit marfa de la un furnizor extern(achizitie intracomunitara),factura avand data de 12.10.2012.Am declarat factura in declaratia 300 si ... (vezi toată discuția)