Va rog ajutati-ma cu cateva idei legate de reprezentantul fiscal. O firma din Ungaria se inregistreaza in scopuri de TVA in Romania prin reprezentant fiscal. In calitate de reprezentant fiscal cum intocmesc facturile si declaratiile? In D300 declar livrari interne? Trebuie sa am facturi de pe firma din Ungaria pe reprezentatul fiscal si sa le declar in D300 si in D390 ca si achizitii intracomunitare? Orice informatii legate de acest subiect sunt binevenite.
Declaratii 390, 300
gabon
Buna ziua,
Am o mare rugaminte sa ma ajutati sa rezolv urmatoarea situatie. In 18.12.2009 am platit avans pentru o achizitie de bunuri intracomunitare, in ... (vezi toată discuția)