Buna,
Daca un SRL are la sfarsitul lunii facturi neplatite de la furnizori, furnizorii nefiind inregistrati cu TVA la incasare , cum inregistrez TVA-ul ptr facturile neplatite? 4426 sau 4428?Multumesc
Daca firma dvs este la TVA la incasare atunci inregistreaza in 4428, deoarece poate sa deduca tva doar cand achita furnizorul; daca e la tva normal atunci in 4426.