Buna ziua,
Am ajuns dintr-o greseala in urmatoarea situatie:
Am un PFA la norma de venit. Am nevoie sa facturez prestari servicii (cod 6202) in UE. Mi s-a spus ca trebuie cod special de TVA. De aici si greseala mea pentru ca nu m-am documentat suficient cand mi s-a spus sa ma inregistrez ca platitor de TVA. Asadar, sunt platitor de TVA (codul de TVA este la fel ca CIF-ul dar cu RO in fata).
Din ce am inteles (era foarte pe graba doamna de la anaf), voi factura in continuare fara tva in UE, insa daca facturez in RO va trebui sa platesc TVA. Asta nu este o problema intrucat facturile mele vor fi doar catre UE.
Asadarm am doua intrebari:
1. Este corect ce am inteles de la doamna de la ANAF? Daca facturez prestari servicii in UE este la fel ca si cum m-as fi inregistrat doar pentru codul special de TVA?
2. Ce declaratie mai trebuie sa depun in afara de 390 VIES? cumva 301?