Firma mea este platitoare de TVA si presteaza servicii de consultanta in IT catre o alta firma din Romania platitoare de TVA tot din domeniul IT.
Ce ar trebui sa contina factura de prestari de servicii in acest caz? Facturez cu suma din contractul de prestari servicii + 19% TVA sau facturez doar cu suma din contract?
Daca facturez cu 19% tva, atunci firma facturata poate sa isi recupereze acest tva?
Facturati cu suma din contract plus 19% tva.
Ce inseamna "firma facturata " ? Presupun ca va referiti la client/beneficiar. Pentru clientul dvs tva de pe factura emisa de dvs reprezinta tva deductibil, care se scade din tva colectat si rezulta tva de plata la stat pentru clientul dvs.
Mai am o mica intrebare, daca firma mea din Romania este platitoare de TVA si facturez un client din USA pentru servicii de consultanta in IT, atunci factura o sa fie suma din contractu de prestari servicii cu sau fara TVA?