Firma mea este platitoare de TVA si presteaza servicii de consultanta in IT catre o alta firma din Romania platitoare de TVA tot din domeniul IT.
Ce ar trebui sa contina factura de prestari de servicii in acest caz? Facturez cu suma din contractul de prestari servicii + 19% TVA sau facturez doar cu suma din contract?
Daca facturez cu 19% tva, atunci firma facturata poate sa isi recupereze acest tva?
Daca firma mea din Romania platitoare de TVA factureaza cu suma din contract + 19% TVA, atunci firma facturata poate sa isi recupereze TVA-ul ( clientul este alta firma platitoare de TVA tot din IT tot din Romania) ?