Sunt PFA în regim real, plătitor de TVA.
Am emis facturi către client, am inteles ca trebuie sa le declar undeva.
În declaratia 394 trebuie să le includ?
Acolo în declarația 394 am pus de la 1 la 100 (la sectiunmea: Plaja de facturi alocate), e ok? Fără prefix.
-=-=-
În mfinal, am emis doar 3 facturi, 15, 16, 7. E vreo problemă? Ce fac cu restul numerelor (1 - 14) și (18 - 100), trebuie să le anulez?
Plaja aceasta de facturi din declarația 394 trebuie să o specific în fiecare declarație 394 (le trimit trimestrial).
Sau trebuie doar o dată la începutul anului?
Evidenta formulare
rodia
Daca achizitionam facturi si chitante care au si numar si serie dat de catre societatea care le tipareste(aceste numere avand continuitate) mai trebuie tinuta ... (vezi toată discuția)