Furnizor firma platitoare de TVA din Romania livreaza marfa catre un client persoan juridica neplatitoare de TVa din UE. Clientul ridica marfa de la sediul furnizorului. Cum se incadreaza livrarea respectiva si cum se evidentiaza operatiunea in D300 respectiv D390?
Livrarea este o livrare locala , facturata cu TVA .( nu avem cod valid de TVA de la firma din UE) .
Nu se declara in 390 ci doar in D300 ca orice livrare in tara la rd 9 -11 .
Declaratii 390, 300
gabon
Buna ziua,
Am o mare rugaminte sa ma ajutati sa rezolv urmatoarea situatie. In 18.12.2009 am platit avans pentru o achizitie de bunuri intracomunitare, in ... (vezi toată discuția)