avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 352 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Salarii Tratament fiscal masa la restaurant angajate cu ocazia ...
Discuție deschisă în Fiscalitate - Salarii

Tratament fiscal masa la restaurant angajate cu ocazia zilei de 8 Martie

Buna ziua,
Ce tratament fiscal trebuie aplicat in cazul in care societatea acorda o masa la restaurant colegelor/doamnelor din societate cu ocazia zilei de 8 Martie? Pe ce cont se inregistreaza respectiva factura? Suma trebuie inregistrata si pe statul de plata pentru a se raporta in d112?

Va multumesc!
Cel mai recent răspuns: siebenburgischesnugat , utilizator 08:30, 28 Martie 2025
Buna ziua,

In ceea ce priveste venitul salarial suma este neimpozabila in limita a 300 lei/angajata
Ce depaseste 300 este considerat avantaj in natura si trebuie impozitate in luna in care a fost efectuata cheltuiala, fiind asimilata in baza de calcul a veniturilor din salarii. In cazul in care au participat si angajati - toata suma trebuie impozitata - art 76 alin 4

Contul de cost este 6458. Se declara in 112

Din punct de vedere TVA - daca aveti drept de deducere, trebuie ulterior sa intocmiti autofactura pentru ca nu se incadreaza in operatiunile enumerata la art 297 alin 4.

Din punct de vedere al impozitului pe profit - cheltuiala este deductibila limitat - art 25 alin 3 lit b
Ultima modificare: Joi, 27 Martie 2025
Ioana Chirita, Consultant fiscal
Masa la restaurant a fost acordata doar pentru angajate nu si pentru angajati. Daca ne incadram in cei 300 lei /angajata suma se declara in d112? (de ex. suma unui meniu per angajata a fost 120 lei, se declara aceasta suma in d112?)

Multumesc!
Buna ziua,

Da, se declara.

- Rândul 8.4. ”Venituri neimpozabile conform art.76 alin.(4) din Codul fiscal” – se completează
cu totalul veniturilor din salarii și asimilate salariilor neimpozabile, menționate expres la
punctele pct.8.4.1 - 8.4.8.
- Rândul 8.4.1. „Cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, conform art. 76 alin. (4)
lit. a) din Codul fiscal” - se completează cu sumele reprezentând contravaloarea cadourilor în
bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, conform art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal.

Regasiti aici instructiunile de completare alea declaratiei 112.
[ link extern ]
Va multumesc mult!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Impozitare prime paste Silvia Dumitru Silvia Dumitru Buna ziua, Sub ce forma ar trebui sa dea angajatorul prima angajatilor de Paste.(sa se impoziteze mai putin) Sub forma tichetelor cadou , am inteles ca se ... (vezi toată discuția)
Tichete cadou de craciun ionela11 ionela11 Buna ziua, Se pot acorda tichete cadou cu ocazia Craciunului si copiilor salariatului. De exemplu salariatuil are doi copii ...ii pot da si pentru el si ... (vezi toată discuția)
Tichete cadou SZABO PARASCHIVA SZABO PARASCHIVA DACA AM ANGAJATI NUMAI BARBATI, FARA COPII, POT SA LE ACORD TICHETE CADOU DE PASTE (vezi toată discuția)