O soc.comerciala din Romania , platitoare de TVA , are un soatiu inchiriat in Germania . Firma din Germania , platitoare de TVA , emite factura pentru chirie cu TVA , firma din Romania plateste factura cu TVA , urmand sa-si recupereze TVA-ul .Se declara aceasta factura in decl.390?
@malamut a scris :
"Asa cum este prevazut la art. 156^4 din Codul fiscal, orice companie inregistrata in scopuri de TVA in Romania are obligatia de a intocmi si depune declaratia recapitulativa, nu numai pentru operatiunile intracomunitare cu bunuri, ca pana aacum, dar si pentru:
- prestarile de servicii efectuate in cadrul unor operatiuni B2B in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate;
-achizitiile de servicii efectuate in cadrul unor operatiuni B2B de persoane impozabile din Romania care sunt obligate la plata taxei, de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate;"
--------------------------
@danike a scris :
"nu se declara in 390 pentru ca nu sunteti beneficiarul serviciilor care au locul prestarii în romania "
-------------------------
:offtopic:
@tampau gabriela :
este a doua abatere de la regulament
Urmeaza avertisment
Multumesc