Daca efectuez prest.servicii de transport intracomunitar,iar clientul din UE imi comunica cod valid de TVA si indeplinesc si a doua conditie (CMR stampilate la plecare si la locul de sosire) ,inseamna ca facturez fara TVA si trec pe factura "neimpozabil in Romania:"
Intrebarea mea este: ce trebuie sa mai specific pe factura ,ptr.factul ca indeplinesc cele doua conditii si facturez fara TVA ? care Directiva sau art.din Codul Fiscal ?
Stiu ca la acest art.din CF se incadreaza operatiunile,dar intrebam ce Directiva trebuie sa specificam pe factura ptr.client(directiva pe care o aplicam si noi din 2010 si care se refera la TVA)