Rog sa-mi confirmati printr-un raspuns corect in care coloana a jurnalului pt. vanzari pot sa incadrez o factura emisa in UE, fara TVA, pt. prestari servicii transport intracomunitar, beneficiarul si furnizorul sunt inregistrati in sopuri de TVA, in RO respectiv DE. Pe factura se trece neimpozabil in RO cf. art.133 din CF.
Astfel:
1. col. 12: Livrari de bunuri si prestari de servicii pt care locul livrarii/prestarii este in afara Romaniei, cu drept de deducere
2. col. 16: Alte livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere, dupa parerea finantistilor
3. col.18: operatiuni neimpozabile, deoarece asa este trecut pe factura
Nelamurirea provine de la un control avut in 2009, cand mi s-a spus ca nu e corect sa o trec in col.12 ci in col.16. Dar citind mai atent si confruntand cu decontul TVA/300 la poz.3 (3.1) se regaseste exact denumirea aferenta col.12 din jurnal vanzari. Teoretic mi se pare corect sa fie col.12.
Unde, in ce coloana sa trec factura? Pe cine sa ascult?