O scurta intrebare legata de inregistrare factura servicii software in jurnal vanzari. Locul prestarilor de servicii e alta tara UE. Beneficiarul e platitor de TVA la ei (am codul).
2 intrebari:
1. Pe factura specific codul TVA al meu si al lor (VAT code). E indeajuns? Trebuie sa mai scriu altceva, gen "TVA 0 conform ...."
2. In jurnalul de vanzari am inregistrat suma de pe factura (lei) in doua rubrici: 'Livari pentru care locul este in afara Romaniei (cu deducere)" si "Livrari intracomunitare cu deducere art.143 lit.b/c" pentru ca asa mi-a recomandata fostul contabil. Acum, alt contabil imi spune ca nu e bine :-(
Care dintre ei are dreptate?
Multumesc.
pe factura trebuie sa apara mentiunea "neimpozabil in romania, cf art. 133, alin 2 cod fiscal"
nu este o livrare intracomunitara de bunuri, este o prestare de servicii - vedeti la coloana 12 in jurnal
in decontul de tva la rd. 3, 3.1
nu uitati sa depuneti si decl. 390.