Buna,
Firma despre care va spun este platitoare de impozit pe profit, iar pe tot parcursul anului 2009 a fost pe pierdere. S-a declarat si platit doar impozitul forfetar pe toate trei trimestrele. Suma declarata nu a fost scrisa pe coloana de impozit minim, cum ar fi trebuit ci pe coloana de impozit datorat. Acum trebuie sa fac rectificative sa trec suma pe coloana care trebuie,nu? Inchiderea exercitiului financiar s-a decis sa se faca la data de 25.04.2010. Nu s-a depus declaratia 101.
da, asa este , trebuie depuse declaratii rectificative . Veti observa ca declaratia 101 se completeaza pe baza celor declarate in decl.100 si nu se vor "potrivi " datele . Ca procedura va recomand sa depuneti rectificative la 100 mai intii si apoi 101, completata cu datele din rectificative insa
Magda Staicu este o draguta si v-a raspuns cu onestitate.
Regret ca trebuie sa o contrazic, dar programul fiscului nu este la fel de onest, ba - as zice - este chiar prost.
Nu este nevoie sa faceti declaratii rectificative. Acolo unde trebuia sa ajunga informatia din D100 ale dv a ajuns (in fisa pe platitor) . Mai departe nu va intereseaza. La completarea declaratiei anuale 101 considerati ca ati declarat corect (adica pe col.2) si treceti sumele respective la impozit minim declarat in cursul anului. Nu exista corelatii care sa duca la respingerea declaratiei 101
(va spun din proprie experienta). Pe de alta parte nu este problema dv. daca programele fiscului nu se coreleaza.
Declaratia 100
aida1
Buna seara,
va rog sa ma ajutati si pe mine.
Trim.I - pierdere
Trim II - impozit din calcul: 360, dar declarat si platit forfetarul 367
TrimIII - ... (vezi toată discuția)