buna ziua
am o intrebarebare,facturile de servicii(consultanta software) facute de o PFA care a depasit plafonul si este platitoare de tva se factureaza cu sau fara tva?Si daca a depasit plafonul si a devenit platitor de tva ,el fiind la norma ,trebuie sa mai faca 010? sau alta declaratie?trece la sistem real sua ramane la norma?
Daca ati depasit 35000 de euro la cursul de la data aderarii, aveti termen primele 10 zile din luna urmatoare pentru a depune declaratia 092. Veti factura in continuare fara tva, mentionand pe facturi, la rubrica de tva "neimpozabil in Romania" (cu conditia sa facturati catre persoane inregistrate in scopuri de tva)
Facturile de servicii intracomunitare se declara in 390 (cu termen 15 ale lunii urmatoare).
Trimestrial veti intocmi si decontul tva (declaratia 300).
Semestrial declaratia recapitulativa 394.
Ramaneti pfa pe norma de venit, dar veti tine jurnale de tva (trebuia sa le tineti si pana acum).