introduceti furnizorul la fisiere-furnizori , apoi la operatii-intrari introduceti factura si selectati "materiale auxiliare " din jumatatea de jos a ecranului (aveti posibilitatea de a completa si denumirile ,cantitatile,preturile,asta insemnand NIR si Bon Consum) , daca le treceti prin gestiune .
eu as face in felul urmator - selectez "nedefinit" , introduc datele ,ex :mat cons, cantitate ,pret, valoare ,tva si la cont 6021..6028..., daca le treceti direct pe cheltuieli .