Da. Avem nevoie de contabil.
Mai ales pentru raportari...:rtfm:
Ce facem in cazul in care in D101 constatam ca avem diferente fata de impozitul declarat?!
Propun :
1. solutia A "somebody shoot me";
2. solutia B" cad intr-o depresie acuta" ;
3. "pur si simplu ma enervez" (trinitrotoluen).
Acum...pe bune...Cum procedam. Sa presupunem ca ne dam doctoratul in
declaratii, dar sa fie si distractiv.
Cel de la 30.09.2010:
- Facem 100 rectificativa la trim la care s-a gresit: penalitati din 25 luna urmatoare pina la data platii (daca este imp in plus). Inreg in conta dif la trimestrul respectiv.
- lasam diferenta de plata sau de recuperat in 101. Inreg in conta la 30.09.2010 si asteptam controlul pt a stabili penalitati.
Cel de la 31.12.2010:
- e normal sa avem diferente daca la trim IV am avut declarat inca o data trim III. Platim sau recuperam din debite viitoare (compensare).
- si daca nu am declarat nimic la trim IV e normal sa avem diferente daca avem profit. Platim cit iese, daca e pierdere recuperam in per viitoare.
Sponzorizare
birta
la 30.09.2010 a rezultat un impozit pe profit pentru sponzorizari de 1900 lei calculat conform Cf . in declaratia 101 la 30.09.2010 a rezultat un impozit pe ... (vezi toată discuția)