buna ziua
va rog frumos sa ma lamuriti si pe mine cum sa procedez in urnatoarea situatie.
in luna martie, institutia a cordat tichete cadou unor persoane care nu sunt angajate la noi.
cand calculez si virez impozitul aferent lunii martie o sa virez in plus fata de impozitul pe salarii si impozitul rezultat de la tichete.asta e clar dar cum declar acel impozit?
in 112 nu o sa imi apara acel impozit si o sa am mai mult platit decat declarat. cum sa fac?
exista o alta declaratie unde sa trec acel impozit aferent tichetelor?
va multumesc
In mod normal, acele tichete nu puteau fi oferite fara ca aceste persoane sa fi efectuat un serviciu in contrapartida. Verificati ce anume s-a achitat prin acele tichete (servicii, premii pt fidelizare clienti, etc), ce tip de contract exista pt aceasta plata iar impozitul se trateaza apoi in functie de cele de mai sus.
Exista varianta de a fi inregistrate in decl 100, rind 8, 10, 11, 17. Persoanelor li se da o adeverinta din care rezulta suma platita si impozitul retinut. Platitorul intocmeste decl 205 in anul urmator.
a avut loc sedinta consiliului director
aceste tichete s-au acordat membrilor
comanda am facut-o in baza unui referat semnat de directorul executiv
acesti membrii cred ca sunt onorifici pentru ca nu primesc nici un ban de la firma noi fiind o fundatie
nu am nici o data personala a lor in contabilitate nici nu stiu cum ii cheama pe toti
cum declar eu impozitul in acest caz?
Sindicat
elenaoana
Pot fi date tichete cadou membrilor cotizanti ai unui sindicat, in conditiile in care Sindicatul nu este angajator, cum prevede Legea 193/2006? (vezi toată discuția)