PFA-ul la norma de venit emite facturi intra-comunitare catre o firma din UE fara a puneTVA pe factura, firma intra-comunitara urmand sa faca taxare inversa.
Intrebare: Firma intra-comunitara care aplica taxarea inversa are costuri suplimentare in afara de suma inregistrata pe factura fara TVA?
Se schimba ceva in cazul in care firma care plateste factura de servicii este din SUA? Adica poate firma din SUA sa aplice taxarea inversa in relatia cu un PFA prestator de servicii din Romania?