As dori sa stiu cum se inregistreaza corect o factura de prestari servicii (web develop) intracomunitara in Jurnalul de Vanzari.
Vanzatorul (eu) este PFA norma venit inregistrat TVA conform 153^1, lucreaza din Romania.
Cumparatorul este o firma din UE, platitoare de TVA, lucreaza din UE, nu are sediu in Romania.
Factura este fara TVA, dar nu stiu exact care este motivul.
1).Care este motivul pentru care TVA este 0? Imi trebuie ca sa justific pe factura.
2).In ce coloana se inregsitreaza aceasta factura?.