In luna iunie am inregistrat o factura gresit, trebuia inregistrata la iesiri iar eu am inregistrat-o la intrari, Declaratia de TVA a depusa, ce mai e de facut acum? tre sa fac rectificativa de tva sau de e ajuns sa o stornez la intrari pe luna iulie si sa o introduc la iesiri?
Asa este imi cer scuze...m-am grabit la citit si nu am realizat.Dar oricum eu intreb daca este gresit sa se procedeze cu regularizare luna viitoare?
Si nu facem cum ne taie capul ci discutam , ne spunem parerile si impartasim experiente.Multumesc.