Stiti daca factura pentru prestari servicii intracomunitare a unui platitor de TVA din Romania catre un platitor de TVA din UE trebuie sa contina TVA = 0 sau factura se emite fara rubrica de TVA?
Este vorba despre prestari de servicii intracomunitare in domeniul IT, in care furnizorul de servicii este PFA la norma de venit, platitor de TVA in Romania si care presteaza serviciile IT catre un platitor de TVA din UE. Serviciile IT sunt prestate prin Internet, de la sediul din Romania iar firma din UE care primeste serviciile face taxare inversa.
Amandoua firmele isi desfasoara activitatea pe teritoriul UE.Emiteti factura pentru platitor de TVA fara a evidentia TVA.Mentionati pe ea ''taxare inversa''( in evidenta dvs 4426=4427).Neaparat,la intocmirea facturii,mentionati codul unic de inregistrare al dvs ( CUI RO ...)ca emitent si al clientului.Verificati aceasta in Codul Fiscal la sectiunea ,,TVA'' si puneti intrebarea si pe un forum de contabilitate.