Buna ziua. Rog ajutor in completarea reg.cumparare in cazul urmator. Sunt platitio TVA. Nu am cod RO intracomunitar dar in dec.2011 am primit marfa din germania( electronice second had). Factura este emisa cu TVA 19% pe care am si achitat la furnizor. Costul marfi va fi calculat cu tva. Trebuie decl.390. Este obligatoriu cui intracomunit? la 300 unde trec suma la "scutire, neimpozbile"?
Multumesc
O zi buna
v-am cerut aceste date pentru ca am vrrut sa ma asigur ca bunurile nu au fost facturate in regim special second hand.
din pacate ati incalcat legislatia si ati efectuat o achizitie de bunuri taxabila in romania fara a fi inscris in registrul operatorilor intracomunitari. in aceste conditii, tva facturata de furnizorul german se include in baza de impozitare asupra careia se calculeaza tva 24%.
dvs. sunteti persoana obligata la plata tva in romania prin taxare inversa 4426 = 4427 (deci nu veti plati efectiv tva catre bugetul de stat)
trebuie sa depuneti decl. 390, iar in decont inscrieti operatiunea la rd. 5, 5.1 si 17, 17.1 (baza impozabila 1047 euro)