Firma noastra (platitoare TVA, inreg in ROI) primeste o factura de la partenerul extern, reprezentand taxa de participare la un curs in Germania. O parte din aceasta taxa urmeaza sa facturam mai departe catre o alta firma romana/platitoare de TVA.
Factura emitem fara TVA, dat fiind faptul ca cursul de specializare a avut loc in Germania. Ce scriem pe factura? Scutit de TVA? Va rog si cadrul legal daca se poate.
Va multumesc pentru raspuns si ajutor.
din relatarea dvs. inteleg ca ati primit o factura cu tva de la un partener din germania, echivalentul art. 133, alin. 7, lit. b) din codul fiscal, locul prestarii serviciului fiind considerat a fi germania.
in continuare, dvs. aplicati structura de comisionar si facturati o parte din acest serviciu catre alta firma 2 din romania, locul prestarii serviciului fiind considerat germania.
in aceste conditii daca firma 2 din romania nu este inregistrata in scopuri de tva in germania, dvs. veti obligati sa va inregistrati in scopuri de tva in germania si sa facturati cu mwst. (tva germania) - echivalentul art. 153, alin. 4 din codul fiscal.
numai in aceste conditii nu veti avea nicio obligatie fata de statul roman in ceea ce priveste colectarea tva.
Problema este ca factura primita din Germania este fara TVA.
Cei din Germania ne-au facturat fara TVA taxele de participare pentru 2 persoane, urmand ca pentru o persoana firma noastra sa factureze mai departe catre o alta firma din Ro.
In aceste conditii, cum putem rezolva facturarea?
daca v-au facturat fara tva (gresit dupa parerea mea) inseamna ca au considerat locul prestarii ca fiind in romania, iar pe cale de consecinta veti refactura cu tva catre cealalta firma din romania.