Din greseala, in luna nov., am inregistrat o factura pe alt client decat cel corect ( prea apropiate denumirile firmelor ) .
Avand in vedere ca sumele privind TVA si baza sunt corecte, doar clientii gresiti, pot modifica in luna nov. si sa redepun 394 online ? pentru ca de abia suntem in 20. 12. 2012.
Mentionez ca decl. initiale ( 300 si 394 ) le-am depus in in 17.12.2012.
Da, puteti depune declaratia rectificativa, de cate ori doriti.M-as mira sa sesizeze, ANAF-ul vreo diferenta! Chiar credeti ca face cineva, vreo corespondenta a clientilor cu furnizorii?