Am incheiat un contract de Agentie Comerciala, cu o firma din Bulgaria. Eu prestez servicii de vanzari, pe teritoriul Romaniei, pentru aceasta firma, in schimbul unui comision din vanzari. Pana in prezent, am emis catre bulgari, 2 facturi (invoice) ce cuprind valoarea neta a serviciilor + TVA. Ei mi-au virat in cont valorile serviciilor, dar fara TVA, motivand astfel: "tranzacțiile internaționale nu sunt impozitate cu TVA". Aici vin intrebarile mele:
- au procedat corect, platind fara TVA?
- eu platesc, aici in Romania, TVA din valoarea neta incasata din prestari servicii?
- ar trebui sa le refac cele 2 facturi si sa nu mai trec TVA-ul? desi eu sunt platitor de TVA.
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri si ajutor.
In cazul prestarilor de servicii intracomunitare, conform art. 133(2) din Codul Fiscal, beneficiarul este persoana obligata la plata taxei, respectiv firma din Bulgaria. Firma dvs. din Romania va factura fara TVA, firma din Bulgaria nu va face plata efectiv a TVA-ului, ci va inregistra TVA-ul aferent concomitent ca TVA deductibil si TVA colectat.
OK, am inteles. Inseamna ca eu trebuie sa le refac cele 2 facturi, sa nu le mai trec TVA-ul pe invoice. Dar eu ca platitor de TVA, aici in Romania, cum platesc TVA-ul aferent acestor 2 facturi? Multumesc.