Am o situatie pe care, sincer, nu stiu cum sa o tratez.
Firma (beneficiar) din Romania este platitoare de TVA inscrisa in VIES , firma din Germania (prestator servicii) este din Germania, TVA , VIES. (DE269729024)
Firma din Germania mi-a facturat cu tot cu TVA 19% si acum nu stiu cum sa inregistrez factura.
Stiu ca exista posibilitatea pana la 30 sept anul urmator sa recuperez TVA prin intermediul firmelor specializate - si in astfel de caz cum trebuie sa le inregistrez.