am o speta care nu am maii avut-o pana acum, daca pot primi un sfat fiscal.
O firma din RO neplatitoare de TVA are un contract de prestari servicii cu o firma din Austria platitoare de tva ( verificat Vies) - firma de asigurari,
in vederea efectuarii unor lucrari in urma unor daune la casele din Ro asigurate la firma din Austria. Precizez casele sunt in RO, dar plata o va face firma din Austria pentru cv.serviciilor prestate. Cum va factura firma din Romania?
Ce obigatii fiscale are firma din Romania.
Multumesc!
Sa obtina cod de tva si inregistrarea in ROI ( ramane neplatitoare de tva in RO), sa factureze fara tva( scutit de tva cf directivei europene), firma austriaca face taxare inversa.
Depune D 390 cand factureaza catre austria. ( se depune doar on line cu semnatura electronica)
Tot nedumerita sunt pentru ca am gasit in CF ART.133 ALIN (4)+norme unde scrie ca locul prestarii e unde se afla imobilul si nu am obligatia sa ma inregistrez.
Ce parere aveti?
Multumesc, scuze ca insist!