Buna Seara,
Am urmarit celelalte postari similare dar nu am gasit un raspuns concret, sper ca cineva sa ma lamureasca.
Sunt PFA neplatitor TVA, prestez servicii informatice (realizare software), de curant m-am inregistrat in scopuri TVA pentru furnizare servicii intracomunitare si m-am inscris in ROI. Nedumerirea mea este legata de modul de facturare:
1) Catre o firma platitoare de TVA, se aplica taxarea inversa, deci factura mea nu va contine TVA.
2) Catre o firma neplatitoare de TVA, factura mea va contine TVA?
3) Catre o persoana fizica, cum se factureaza cu sau fara TVA?
Salutare
Puneti intrebarile mai detaliat. Nu mai merge asa simplu.
Riscati sa primiti raspunsuri aiurea....
Sa revenim:
A) Daca vorbesti de client in UE si ai doua coduri fiscale (unul de la registru si unul obtinut la fisc - cu RO in fata pt intracomunitare)
1. da
2. nu. Facturezi de pe codul de neplatitor
3. nu. Facturezi de pe codul de neplatitor
B) Daca vorbesti de inreg normala in scopuri de tva ( acelasi cod de la registru si ti s-a pus un RO in fata) :
1. da
2. da, cu TVA din tara respectiva. Te inregistrezi in sistemul M1SS si platesti TVA ul de acolo
3. da, cu TVA din tara respectiva. Te inregistrezi in sistemul M1SS si platesti TVA ul de acolo
2 si 3 sunt noutatile d ela 01.01.2015