Firma A cumpara de la B produse electrocasnice. Pret ipotetic 10 lei + TVA.
Firma A incheie contract cu Amazon.co.uk pentru a vinde acele produse prin intermediul site-ului Amazon, in UK.
Amazon.co.uk este operat de Amazon Services Europe SARL - avand Luxembourg VAT Registration Number: LU19647148
Scopul este ca firma A din Romania sa vanda produsele in UK, ajungand in final la consumatori finali din UK (dar nu numai).
Pentru ca shipping-ul din Romania pana in UK ar costa de 20 de ori mai mult decat valoarea efectiva a aparatului electrocasnic, firma A apeleaza la un serviciu numit FBA ( Fullfilment by Amazon) care inseamna ca firma A trimite produsele direct in depozitul Amazon din UK si de acolo, in momentul cand cineva din UK comanda un produs, Amanzon il livreaza la un cost mult mai mic.
Amazon incaseaza 50 lire de la clientul final, printr-o firma inregistrata in Luxembrug.
Amazon pastreaza o serie de comisioane si vireaza 45 de lire in contul firmei A, din Romania, pentru produsul cumparat de aceasta cu 10 lei + TVA.
Acum, tinand cont ca firma A primeste bani de la o firma care are cod de TVA valid si face dovada(prin CRM) ca a livrat bunurile in depozitul ei din UK, daca ne luam dupa codul fiscal, firma A o sa aibe mereu de recuperat TVA-ul platit catre firma B (de la care a cumparat produsele).
Totusi, Amazon Luxemburg este doar un intermediar. Se pune problema daca ar trebui sa se plateasca TVA pentru diferenta de pret de la 10 lei la 45 de lire.
Mie unul mi se pare simplu sistemul si OK.
a cumpara din tara : 10+tva;
a vinde catre amazon ( cod valid de tva vies amandoi, factura + cmr stampilat de primire) 50 lire fara tva factura bunuri;
amazon are un comision 5 lire fara tva( trebuie factura servicii sau autofactura pt A)
a incaseaza 45 lire, face compensare externa pt 5 lire : declaratie BNR lunar pana pe 20 luna viitoare.
A depune decont cu suma negativa tva, cere rambursare.