Buna ziua,
Sunt consultant in IT si am un PFA cu norma de venit. De curand, am facturat servicii unui client din Cehia. Am fost la ANAF si am luat cod de TVA, totul in regula. Factura am facut-o fara TVA, pentru ca nu sunt platitor de TVA.
Intrebari:
1. Trebuie sa mai declar ceva la ANAF?
2. Declaratia 392b de la anul va contine si aceasta suma?
3. Trebuie sa mai platesc ceva suplimentar pentru ca facturez intracomunitar?