In situatia in care factura intracomunitara este emisa cu data de 22.07.2009 iar receptia bunurilor s-a facut in data de 04.08.2009.
Exemplu:In declaratia 300 la luna iulie 2009(taxarea inversa) am declarat baza 10 lei iar tva 2 lei(la cursul euro din data facturii adica 22.07.2009).
Cand s-a facut receptia a fost alt curs.
Intrebare: ce declar in decl.390 la baza impozabila(aceeasi suma ce am declarat-o in 300 la baza?)#-o#-o
Cursul este corect, exigibilitatea TVA-ului este la data facturii, dar, marfa se inregistreaza in contabilitate la data receptiei(aug) si nu la data facturii si implicit si declaratia se face tot la august cu achizitia.
soficu cristina a scris:
Cursul este corect, exigibilitatea TVA-ului este la data facturii, dar, marfa se inregistreaza in contabilitate la data receptiei(aug) si nu la data facturii si implicit si declaratia se face tot la august cu achizitia.
Cum intocmesc pana la urma declaratia 390?Ce baza trec?#-o
Asa am inregistrat, receptia in august la cursul de la data receptiei.Atunci voi avea o diferenta intre baza din iulie si ce am inregistrat in august(iulie baza 10 lei;august baza 12 lei).
In 390 din cate inteles trebuie sa declar 12 lei si atunci ce fac cu diferenta de 2 lei dintre decont 300 si decl.390?N-o sa mai fie corelatie intre 300 si 390.
:worthy:Multumesc anticipat!