Despre webinarii
Doar abonații premium au acces regulat la webinariile premium, realizate împreună cu specialiști de top, pe o multitudine de domenii - de la legislația muncii și fiscalitate până la cea de mediu sau GDPR.
Informațiile oferite de specialiști au o utilitate imediată și vin să rezolve probleme reale cu care orice companie se confruntă.
Am depus pt perioada de raportare 01.01.17-31.03.17 ,trim III 17, D101 in loc de D100. Apoi am mai depus o data D101 dar cu fisierele/casutele goale pt a o anula. Desigur la martie am depus si D101 pt anul 2016.iar la aprilie D101rectificativa 2016.
Intrebarea mea este cum fac acum la lunile martie si aprilie cum depun declaratiile?Ar trebui sa depun direct D101 rectificativa pt anul 2017 pe 25.03.18?va rog un sfat multumesc.
Solicitati o fisa rol din SPV sa vedeti ce sume aveti declarate si o situatie cu ce declaratii 100 aveti depuse (si sa le depuneti pt 2017 daca nu sunt depuse deja). La 25.03.2018 ar trebui depusa D101 (nu rectificativa).
Declaratia 101
Bibike
Buna ziua,
Stie cineva care este termenul de depunere a declaratiei 101 in situatia in care impozitul anual este mai mic decat cel declarat in D100? Stiam ... (vezi toată discuția)
Curs practic de implementare SAF-T: Ce date raportăm și cum în noile declarații cerute de ANAF
Noua declarație 406 presupune raportarea la Fisc a tuturor datelor din contabilitatea unei firme (încasările și plățile, produsele aflate în stoc, taxele plătite, înregistrările contabile etc.) într-un mod standardizat, care trebuie să respecte întocmai schema tehnică impusă de autoritatea fiscală.
Cursul practic oferit de avocatnet.ro va cartografia noul sistem SAF-T, fiind gândit ca un instrument de orientare în care vom analiza aplicat, timp de 8 ore, noul sistem de raportare, astfel încât fiecare participant să înțeleagă cum se identifică și se raportează informațiile cerute de Fisc prin declarația 406.