O companie din Romania presteaza servicii IT unei companii din India si furnizeaza companiei din India, Certificatul de Rezidenta Fiscala. Deoarece exista Conventie de evitare a dublei impuneri intre RO si India, in acest caz, compania din India retine 10% Witholding Tax?
Daca raspunsul este afirmativ, cum trebuie sa emitem factura?
Dupa parerea mea, compania din Romania factureaza serviciile asa cum au fost negociate, declara/plateste impozit pentru venitul inregistrat, in Romania la termenele legale iar partenerul din India, in baza certificatului de rezidenta fiscala primit de la compania din Romania, nu are obligatii declarative suplimentare.
Webinar: Fiscalitate și digitalizare în 2025. Ce știm și ce urmează?
ACCA, cea mai mare asociație internațională în domeniul financiar-contabil, vă invită să participați la un eveniment gratuit destinat profesioniștilor care doresc să afle cele mai recente noutăți legate de sistemul fiscal din România.
În cadrul webinarului, care va avea loc pe 26 februarie la ora 10:00, Delia Cataramă, Tax Partner Viboal FindEx, va aborda principalele modificări fiscale aplicabile în 2025 companiilor, cu focus pe impactul asupra profitabilității și cash-flow-ului acestora.