Buna ziua,
Am avut lunile trecute o factura din Ungaria cu TVA 27% pentru servicii de vulcanizare asupra unui autoturism in leasing operational din Romania. Serviciul s-a prestart in Ungaria. Firma noastra si cea a prestatorului au cod valid de TVA. Inregistrarea nu a fost facuta corect, din cate am inteles, trebuind sa aplic taxarea inversa si sa depun D390. Inregistrasem toata suma pe cheltuiala, factura venise cu intarziere pentru un decont dintr-o delegatie, iar la momentul inregistrarii, programul imi spunea ca nu este valid procentul de TVA.
La data curenta, cum pot corecta greseala? Mai pot depune D390 cumva fara sanctiuni?
Va multumesc.
Nu mai depuneti D390 pt ca sigur firma din Ungaria nu va depune declaratie recapitulativa 390 ca sa se faca corelatie . Se va inregistra toata factura pe cheltuiala cu reparatii 611 si la cota TVA puneti zero.