Buna ziua!
Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu un sfat in legatura cu declaratia 300. Daca am avut o achitie intracomunitara, iar pe factura din afara nu este trecut nimic la TVA, pe ce rand al declaratiei 300 tb sa trec suma facturii. Pe randul 4, 4.1 sau ambele? Deasemenea, in conditiile in care nu este nici o specificatie privind TVA-ul pe aceea factura, tb sa-l calculez eu si sa-l scriu in dreptul randurilor mai sus mentionate (4, 4.1) in sectiunea de TVA?
este corect cum v-au indemnat colegii dar, aveti grija ca pe factura primita sa fie trecut codul de inregistrare in scopuri de tva al partenerului extern si sa fie si corect.
O zi buna!
Va multumesc tuturor.
Intr-adevar asa este. Am intrebat astazi la Adm Financiara.
Asadar, voi da un exemplu pentru toti cei care intampina aceasi problema ca si mine.
Sa presupunem ca achizionati un produs din spatiul intracomunitar in valoare de 208 RON.
In declaratia 300, la randurile 4, 4.1, 15, 15. 1, completatia astfel:
- in coloana valoarea cifra 208
-in coloana TVA (208*1.19) =40
Atentie: In declaratia 390 completati cu cifra 208 (baza de impozitare)
Aceste informatii sunt valabile daca pers de la care achizitionati este inregistrata ca platitor de TVA in tara sa.
Declaratia 392b
iamaiama2
Buna ziua!
Am o Intreprindere Familiala cu activitatea principala Comert cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vanzare predominanta de produse ... (vezi toată discuția)
Facturare
tiku1985
Buna ziua,
Vreau sa facturez prestari de servici catre o firma din UE, valoarea contractului este de 500 Eu, cursul de schimb 4.263, ok m-am inregistrat in ... (vezi toată discuția)
Tva- itracominitara
tanko
Buna ziua. Rog ajutor in completarea reg.cumparare in cazul urmator. Sunt platitio TVA. Nu am cod RO intracomunitar dar in dec.2011 am primit marfa din ... (vezi toată discuția)