As dori sa maajutati cu un exemplu de inregistrare in contabilitate legat de taxarea inversa, pt prestari servicii intracomunitare.
Firma are sediul in RO si factureaza prest servicii catre o tara din spatiul comunitar. Se aplica cota din RO. Aceeasi firma primeste o factura din spatiul comunitar,avind cota de TVA din tara respectiva. Ce inregistrari se fac in contabilitatea firmei din RO in ambele cazuri si ce declaratii se depun?
Multumesc!